Подскажите!
1242
12
Ситуация следущая у меня ИП сидели мы на вменёнке, купили товар так же у ИП, в документах они неуказали ндс, а мы в свою очередь продали этот товар по безналу, вот а сечас пришло время платить налоги и началась котовасия, сейчас нужно оплатить НДС вот в связи с этим вопрос, я должен платить НДС и за себя и за то ИП в котором я преобретал товар??? или как!?
evgen444
Ситуация следущая у меня ИП сидели мы на вменёнке, купили товар так же у ИП, в документах они неуказали ндс, а мы в свою очередь продали этот товар по безналу, вот а сечас пришло время платить налоги и началась котовасия, сейчас нужно оплатить НДС вот в связи с этим вопрос, я должен платить НДС и за себя и за то ИП в котором я преобретал товар??? или как!?
если сумеете доказать, что та продажа по безналу была розницей, то ндс нет ...

если не сумеете, по ндс со всей суммы продажи ...
appraiser
А какая "та" продажа? и если нетрудно как можно доказать? подскажите пожалуйста:смущ:
evgen444
Растолкуйте делитанту будте людьми
evgen444
Я что то не пойму...
Поставщик НЕуказал НДС (не выделил), вы то же НЕуказали НДС (оно и правильно, ИП на ЕВНД), с какого перепугу вы теперь должны его (НДС) уплатить? при том не только за себя но ещё и за них? Уплатите тогда и за производителя товара, может он то же не уплатил.
александр99
Мы наоборот указали ндс, и вот исходя из этого якобы я теперь должен платить и за того "дядю"
evgen444
Счёт фактура была (по вашей продаже)? В ней указан НДС?
александр99
Я тоже считаю как вы! с чего ради но вроде как закон говорит именно об этом!
evgen444
Это простая ошибка.
с клерка
Она не должна приводить к таким последствиям.
Спросите там (на клерке) как лучше вывернуться с ситуации.
александр99
Да на нашей счет фактуре НДС выделен! а за клерка СПАСИБО!!!! сейчас создал тему пока смотрят:хехе:
evgen444
Под ЕНВД попадают только розничные продажи, а если вы продали за безнал и ООО/ЗАО/ИП, то это относится к опту, В этом случае если вы не заявляли УСН, то попадаете под классику. Это значит, что надо заплатить НДС, прибыль. НДС = НДС с продажи- НДС с покупки (может получится min) но как я поняла у вас входного НДС нет, а возможность переделать входные док. есть? Скорее всего тоже нет,Продавцу тоже НДС не нужен. А покупателю вашему как раз нужен, так? Тогда вы попали. Потом считайте прибыль по этой сделке, попадаете на раздельный учет. А деньги на р/сч поступили? В п/п указано, что в т.ч. НДС? Варианты какие? 1.Переделать входные док. с НДС
2. Договориться с покупателем о возврате "ошибочно" перечисленных средств и забрать нал.
3. Завысить отпускную ст-ть на 18%
4. Смириться с потерями.
contable
все понятно спасибо! понял только что попал!!!