Акт выполненных работ при УСН.
23954
21
Ситуация:

Поставщик услуг на упрощенке предоставил акт выполненных работ с написанием в табличной части "Без НДС", в текстовой части - НДС - Ноль рублей 00 копеек.

Моя бухгалтерия ЦО принять такой акт отказывается, требуя, чтобы было прописано "НДс не облагается в связи с применением УСН и указанием уведомления".

поставщик переделывать акт отказывается, мотивируя, что это утвержденная форма (на самом деле, стандартная с 1с)..

что нужно мне - ссылку на какой-то нормативный акт, чтобы убедить поставщика переделать документ.

поможите, ааа..:улыб:
Jess
Унифицированной формы акта нет - так что утверждение об утвержденной форме спорно, но только это.
Обязательными реквизитами для документов, форма которых не утверждена, согласно Федеральному Закону от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) «О бухгалтерском учете» (гл.II, ст.9, п.2) являются: наименование документа, дата его составления, наименование организации, от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи указанных лиц.
В стандартной форме 1С в УСНО вообще нет никакого НДСа, а уж требовать указания уведомления - это уже перебор на мой взгляд. Укажите в договоре, тем более, что сейчас налоговая этих уведомлений добровольно не выдает, за ними специально идти надо....
А вам зачем эти надписи в акте вообще?
Naaatta
это требование моей головной бухгалтерии. мы -филиал.
так что тут, к сожалению, я ничего предпринять не могу - есть установленные внутри организации правила.
хоть пой, хоть пляши.
значит будем пытаться договориться с поставщиком полюбовно.

зы все осложняется еще и тем, что поставщик - ИП:хммм:
Jess
Требования "головы" ведь должны быть чем то обоснованы....а если я захочу, что бы директор свою фотографию к акту приложил....ему в фотоателье бежать? :улыб:
Naaatta
единственное обоснование - максимально "обложиться" в случае проверки. что поставщик это не с потолка взял.
Jess
Не, ну я понимаю когда НДС неправильно посчитали, выделить забыли....
А там где его не было - чего предъявить можно? Что на самом деле он был, а вы его необоснованно к расходам приняли?
Вот, кстати, наткунулась о том, на основании чего вообще принимать к учету услуги.
Главное - оплата и договор.
Naaatta
да я то, как раз, это все понимаю. я в компании еще месяца не работаю, есть установленные тут правила.
так что на данный момент тащить "свой самовар" не получится:хммм:
Jess
Удачи! Но самовар потихоньку втаскивать придется.....:улыб:
Хотя вот эту строчку при подписании акта можно и ручкой вписать на обоих экземплярах. А че - мысль здравая. :смущ:
Naaatta
можно:улыб:
но дело в том, что там прописано НДС - Ноль рублей 00 копеек.
это тоже требуют "убрать".

самовар будем втаскивать, но потихооонечку:улыб:
Jess
Ну вообще то, если без НДСа пишется - БЕЗ НДС или НДС не облагается. Тут можно придраться. НДС 0 рублей бывает только при ставке 0% (если уж совсем до буквы доколупаться).
Короче косячная у них 1С-ка, у меня в актах вообще про НДС никак не упоминается - а конфа типовая. В счетах да, есть пометка без НДС. В договорах пишу: без НДС на основании ст. 346.11 НК РФ.
Naaatta
а вот где бы найти ссылку на то, что пишется либо "Без ндс", либо "НДС не облагается"?
хотя бы это исправить бы...
Jess
Это может следовать из той же 346.11 статьи.
Если у меня нет НДС - как я могу писать, что он равен нулю? Его нет - значит он ничему не равен. :улыб:
Хотя надо поискать, может и есть какие разъяснения.
Naaatta
спасибочки:)
попробую еще раз порыть консультанта :agree:
Jess
мнится мне, что документ, упомянутый в котором НДС должен быть упомянут по всем правилам - это счет-фактура. А что там в акте написано - по большому счету все равно. Как думаете, коллеги?
нет счет-фактуры, нет и вопросов по НДС вовсе....
RNU-2
зачем давать проверяющим лишний повод "докопаться"? Должно быть написано "без НДС". У меня тоже многие сотрудники в 1С выбирают НДС=0 - им непонятна разница, но исправить это гораздо проще, чем потом что-то доказывать проверяющим....
Jess
Попросите поставщика прислать копию уведомления на применение УСН, приложите к акту, будет Ваш ЦО спокоен. Не однократно выполняла такую просьбу контрагентов.
Miracle_N
Попросите поставщика прислать копию уведомления на применение УСН, приложите к акту, будет Ваш ЦО спокоен. Не однократно выполняла такую просьбу контрагентов.
не будет.
должно быть четко прописано "Без НДС", а не "00 руб 00 коп"
уведомление само собой

все это у ЦО выяснено
впрочем, вопрос вроде решился:)
Jess
Как? Уговорили таки поставщика?
RNU-2
Мое мнение - нет у тебя НДСа и упоминания о нем в актах быть не должно. ВООБЩЕ. Есть требования к неунифицированным формам, вот его и надо выполнять, а то каждый понапридумывает чего не попадя, замучаешься доки переделывать. Написали в договоре про НДС и хватит этого.
В счетах - да, плательщик должен написать в платежке про НДС и должен четко понимать нет его, есть он и сколько его есть. :улыб:
Со счетами-фактурами и ТОРГ-12 все понятно, формы унифицированы, чего куда и как писать без нас придумали и описали простым русским языком.
А что касается проблем с налоговиками - тут ничего не найдут, в другом месте прикопаются. Главное знать чем отбиваться, т.е. на каждое действие у буха должен быть железный аргумент.
Naaatta
да, переделали акты как нам надо, а в программе поставщик у себя поправит на "Без ндс" программно:улыб:
Jess
Умеете же уговорить.... :live:
Naaatta
:смущ:
на самом деле, с той стороны человек хороший и понимающий попался :live: