как узнать код по ОКУН
4383
22
_konstruktor_
member
ИП, код ОКВЭД 72.60 (прочая деятельность с использованием выч.техники и информац.технологий);
собственно перелистал весь справочник, не могу выбрать.. там все коды "оказание услуг населению", а я оказываю услуги только юр. лицам (ип, ооо), какой же мне код указать в декларации?
З.Ы. разработка КонструкторскойДокументации для меб. фабрик.
собственно перелистал весь справочник, не могу выбрать.. там все коды "оказание услуг населению", а я оказываю услуги только юр. лицам (ип, ооо), какой же мне код указать в декларации?
З.Ы. разработка КонструкторскойДокументации для меб. фабрик.
Naaatta
Рыжик.....
В каком месте какой декларации вам понадобился код по ОКУН?
_konstruktor_
member
"налоговая декларация по ед.налогу на вмененый доход для отдельных видов деятельности" (форма КНД1152016)
3й лист - "коды оказываемых услуг по ОКУН"
3й лист - "коды оказываемых услуг по ОКУН"
Naaatta
Рыжик.....
Так в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ ЕНВД применяется в отношении вида деятельности оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению.
Если в ОКУНе нет ваших услуг (а услуг юрлицам там нет), вы не можете применять ЕНВД.
Если в ОКУНе нет ваших услуг (а услуг юрлицам там нет), вы не можете применять ЕНВД.
_konstruktor_
member
сейчас написал заявление для перехода на упрощенку, а как мне тогда отчитатся за три прошлых квартала?
я так понял - что, этот бланк заполняю (три шт. для каждого квартала свой), показываю, там сколько получил, сколько оплатил в ПФ и прочие фонды, и уплачиваю налог на разницу (так как за прошлый год было мение 300т.р.).
или я тупанул, и взял не тот бланк?
я так понял - что, этот бланк заполняю (три шт. для каждого квартала свой), показываю, там сколько получил, сколько оплатил в ПФ и прочие фонды, и уплачиваю налог на разницу (так как за прошлый год было мение 300т.р.).
или я тупанул, и взял не тот бланк?
Naaatta
Рыжик.....
Заявление на УСН подается до 31 декабря года, предшествующего тому, с 1 января которого вы хотите перейти на УСН. Сегодня 27 марта, т.е на УСН вы сможете перейти с 1 января 2016 года.
И опять же, если вы применяли ЕНВД - деларация сдается ежеквартально.
а как мне тогда отчитатся за три прошлых квартала?А я понятия не имею. Заявление на ЕНВД подавали? Если подавали нулевки по ЕНВД не предусмотрены, но деятельность вы вели не по ЕНВД, УСН у вас нет, а значит ОСНО, а ОСНО предполагает НДС и 3-НДФЛ.
И опять же, если вы применяли ЕНВД - деларация сдается ежеквартально.
этот бланк заполняюКакой "этот"?
_konstruktor_
member
заявление приняли (там выбрал с 1.04.15) вроде как со второго квартала (прокатит или нет, не вкурсе).
ну да, получается ОСНО (никаких заявлений не подавал), то что сроки профукал - понимаю.
получается нужно 3-ндфл сдавать?
ну да, получается ОСНО (никаких заявлений не подавал), то что сроки профукал - понимаю.
получается нужно 3-ндфл сдавать?
Сейчас читают
Дозор очередной
23867
939
Курилка стописятчетвертая
42139
632
Цветочная азбука и скорая помощь.
789368
980
Naaatta
Рыжик.....
Как приняли так и откажут...
А НДС вы предпочли не заметить?
получается нужно 3-ндфл сдавать?Да.
А НДС вы предпочли не заметить?
_konstruktor_
member
почему заметил, но вроде как ИП без ндс работают.
или мне "пустую" всеравно сдавать?
3-НФЛ - тоже поквартально здаются? или одна за год?
или мне "пустую" всеравно сдавать?
3-НФЛ - тоже поквартально здаются? или одна за год?
kir_sf
guru
или мне "пустую" всеравно сдавать?Тебе платить надо будет НДС, друг!!!
Наташа, а вот интересный вопросец! Если он налетел на НДС, по идее то его клиенты юрики зачесть могут себе НДСину? Есть пути какие-нить?
_konstruktor_
member
так я с клиентов НДС не брал, даже в счетах написано "без НДС". был уверен что ИП без НДС
Если он налетел на НДС, по идее то его клиенты юрики зачесть могут себе НДСину? Есть пути какие-нить?Если не выделил, то должен насчитать сверху своей НО и заплатить из собственных средств. А он его не выделял. Он вообще думал, что ИП НДС не платят...
Naaatta
Рыжик.....
3-НФЛ - тоже поквартально здаются? или одна за год?Раз в год. Может вам уже налоговый кодекс почитать, раз уж вы взялись самостоятельно налоги рассчитывать? Небось по конструированию книжки то читаете...
Naaatta
Рыжик.....
так я с клиентов НДС не брал, даже в счетах написано "без НДС". был уверен что ИП без НДСТак это ваши проблемы, что не брали, теперь платите из своего кармана.
kir_sf
guru
даже в счетах написано "без НДС".Ну, если бы это было бы основанием не платить НДС то я бы тоже так делал. И не только я. Налогообложение общее? Общее. 18% из выручки выдели и отдай. А то что в счетах не указано - ну так это проблемы твоих клиентов, которые уплаченный тобой НДС зачесть не смогут. Или смогут? А, Наташа?
был уверен что ИП без НДСТак думает подавляющая доля населения. Но Вас это не спасет.
Незнание законов не освобождает ответственности
_konstruktor_
member
тоесть выходит:
1. раз откажут, то я остаюсь на ОСНО (до конца года) и должет выделять в счетах НДС?
2. до конца года должен ежеквартально сдавать 3-НДФЛ?
3. в начале следующего года НДС за весь год?
1. раз откажут, то я остаюсь на ОСНО (до конца года) и должет выделять в счетах НДС?
2. до конца года должен ежеквартально сдавать 3-НДФЛ?
3. в начале следующего года НДС за весь год?
Может вам уже налоговый кодекс почитать, раз уж вы взялись самостоятельно налоги рассчитывать? Небось по конструированию книжки то читаете...Это ты сильно сказала
Скоро там уже чую и до уголовного кодекса дойдет ))))
198 и 199 статьи
которые уплаченный тобой НДС зачесть не смогут. Или смогут? А, Наташа?Кир, я ж тебе ответила, да ты и сам знаешь - НДС берется к вычету на основании счетов-фактур, в которых выделен налог, а не на основании уплаты его контрагентом.
Выделение задним числом не предусмотрено.
Naaatta
Рыжик.....
М-дя...
1. Вы обязаны выставлять счета-фактуры с выделенным НДС. В счетах тоже выделяете.
2. 3-НДФЛ сдает раз в год - вы и то, что я пишу не читаете.... вот нафига я время трачу...
3. НДС уплачивается и декларируется поквартально.
Идите читайте кодекс, а потом спрашивайте или потратьте время и деньги на платную консультацию.
1. Вы обязаны выставлять счета-фактуры с выделенным НДС. В счетах тоже выделяете.
2. 3-НДФЛ сдает раз в год - вы и то, что я пишу не читаете.... вот нафига я время трачу...
3. НДС уплачивается и декларируется поквартально.
Идите читайте кодекс, а потом спрашивайте или потратьте время и деньги на платную консультацию.
_konstruktor_
member
спасибо за разъяснения.
я внимательно читаю, просто там сроки указаны были для ЕНВД, а делее речь пошла про ОСНО, они могут отличатся, вот и уточнил сроки сдачи отчетов)
я внимательно читаю, просто там сроки указаны были для ЕНВД, а делее речь пошла про ОСНО, они могут отличатся, вот и уточнил сроки сдачи отчетов)
_konstruktor_
member
и снова Доброго дня!
раз на УСН смогу перейти с того года, то нагуглил 145 статью (особождение он уплаты НДС),
могу ли я подать уведомление при том что доход за три мес, прошлого года (4й квартал) у меня мение 100 000р.
ед. что я не понял так это Ф.закон от 20.04.2014 который отменяет 6й абзац, этой статьи, тоесть я кроме выписки из банка, ничего прелоставлять не должен? при подаче этого уведомления
раз на УСН смогу перейти с того года, то нагуглил 145 статью (особождение он уплаты НДС),
могу ли я подать уведомление при том что доход за три мес, прошлого года (4й квартал) у меня мение 100 000р.
ед. что я не понял так это Ф.закон от 20.04.2014 который отменяет 6й абзац, этой статьи, тоесть я кроме выписки из банка, ничего прелоставлять не должен? при подаче этого уведомления
preventiva
member
Как уже сказали выше- у вас есть путь доплатить НДС самостоятельно и подать декларации 3НДФЛ, есть еще один выход- работать до конца года , как и сейчас. С нового года подать заявление на УСН, снятие с ЕНВД.
Ждать проверки налоговой, которой может не быть. Если вдруг проверка нагрянет, то вам доначислят НДС, вы тогда воспользуетесь как раз этой 145 статьей и выводами, сделанными Президиумом ВАС РФ в Постановлении N 3365/13 от 24 сентября 2013 г, где разрешается подать уведомление задним числом , правда после проверки.
Ждать проверки налоговой, которой может не быть. Если вдруг проверка нагрянет, то вам доначислят НДС, вы тогда воспользуетесь как раз этой 145 статьей и выводами, сделанными Президиумом ВАС РФ в Постановлении N 3365/13 от 24 сентября 2013 г, где разрешается подать уведомление задним числом , правда после проверки.
_konstruktor_
member
спасибо,
за прошлый год я уже все заплатил;
у меня "проблема" с этим годом, ибо суммы выросли, и платить снова со своего кармана ну не хочется;
закрыть/открыть ип, чтобы при открытии дать заявление на усн - не хочется (не нужно);
заявление (по 145 статье) уже отвез, приняли, сказали через неделю будет результат;
за прошлый год я уже все заплатил;
у меня "проблема" с этим годом, ибо суммы выросли, и платить снова со своего кармана ну не хочется;
закрыть/открыть ип, чтобы при открытии дать заявление на усн - не хочется (не нужно);
заявление (по 145 статье) уже отвез, приняли, сказали через неделю будет результат;
ТОП 5
1