как узнать код по ОКУН
4433
22
_konstruktor_
member
ИП, код ОКВЭД 72.60 (прочая деятельность с использованием выч.техники и информац.технологий);
собственно перелистал весь справочник, не могу выбрать.. там все коды "оказание услуг населению", а я оказываю услуги только юр. лицам (ип, ооо), какой же мне код указать в декларации?
З.Ы. разработка КонструкторскойДокументации для меб. фабрик.
собственно перелистал весь справочник, не могу выбрать.. там все коды "оказание услуг населению", а я оказываю услуги только юр. лицам (ип, ооо), какой же мне код указать в декларации?
З.Ы. разработка КонструкторскойДокументации для меб. фабрик.
Naaatta
Рыжик.....
В каком месте какой декларации вам понадобился код по ОКУН?
_konstruktor_
member
"налоговая декларация по ед.налогу на вмененый доход для отдельных видов деятельности" (форма КНД1152016)
3й лист - "коды оказываемых услуг по ОКУН"
3й лист - "коды оказываемых услуг по ОКУН"
Naaatta
Рыжик.....
Так в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ ЕНВД применяется в отношении вида деятельности оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению.
Если в ОКУНе нет ваших услуг (а услуг юрлицам там нет), вы не можете применять ЕНВД.
Если в ОКУНе нет ваших услуг (а услуг юрлицам там нет), вы не можете применять ЕНВД.
_konstruktor_
member
сейчас написал заявление для перехода на упрощенку, а как мне тогда отчитатся за три прошлых квартала?
я так понял - что, этот бланк заполняю (три шт. для каждого квартала свой), показываю, там сколько получил, сколько оплатил в ПФ и прочие фонды, и уплачиваю налог на разницу (так как за прошлый год было мение 300т.р.).
или я тупанул, и взял не тот бланк?
я так понял - что, этот бланк заполняю (три шт. для каждого квартала свой), показываю, там сколько получил, сколько оплатил в ПФ и прочие фонды, и уплачиваю налог на разницу (так как за прошлый год было мение 300т.р.).
или я тупанул, и взял не тот бланк?
Naaatta
Рыжик.....
Заявление на УСН подается до 31 декабря года, предшествующего тому, с 1 января которого вы хотите перейти на УСН. Сегодня 27 марта, т.е на УСН вы сможете перейти с 1 января 2016 года.
И опять же, если вы применяли ЕНВД - деларация сдается ежеквартально.
а как мне тогда отчитатся за три прошлых квартала?А я понятия не имею. Заявление на ЕНВД подавали? Если подавали нулевки по ЕНВД не предусмотрены, но деятельность вы вели не по ЕНВД, УСН у вас нет, а значит ОСНО, а ОСНО предполагает НДС и 3-НДФЛ.
И опять же, если вы применяли ЕНВД - деларация сдается ежеквартально.
этот бланк заполняюКакой "этот"?
_konstruktor_
member
заявление приняли (там выбрал с 1.04.15) вроде как со второго квартала (прокатит или нет, не вкурсе).
ну да, получается ОСНО (никаких заявлений не подавал), то что сроки профукал - понимаю.
получается нужно 3-ндфл сдавать?
ну да, получается ОСНО (никаких заявлений не подавал), то что сроки профукал - понимаю.
получается нужно 3-ндфл сдавать?
Сейчас читают
Обо всем понемногу (часть 3)
217311
949
Ситуация в России. (часть 34)
47308
490
ЖКХ: Законодательные и нормативные правовые акты
459853
897
Naaatta
Рыжик.....
Как приняли так и откажут...
А НДС вы предпочли не заметить?
получается нужно 3-ндфл сдавать?Да.
А НДС вы предпочли не заметить?
_konstruktor_
member
почему заметил, но вроде как ИП без ндс работают.
или мне "пустую" всеравно сдавать?
3-НФЛ - тоже поквартально здаются? или одна за год?
или мне "пустую" всеравно сдавать?
3-НФЛ - тоже поквартально здаются? или одна за год?
kir_sf
guru
или мне "пустую" всеравно сдавать?Тебе платить надо будет НДС, друг!!!
Наташа, а вот интересный вопросец! Если он налетел на НДС, по идее то его клиенты юрики зачесть могут себе НДСину? Есть пути какие-нить?
_konstruktor_
member
так я с клиентов НДС не брал, даже в счетах написано "без НДС". был уверен что ИП без НДС
Если он налетел на НДС, по идее то его клиенты юрики зачесть могут себе НДСину? Есть пути какие-нить?Если не выделил, то должен насчитать сверху своей НО и заплатить из собственных средств. А он его не выделял. Он вообще думал, что ИП НДС не платят...
Naaatta
Рыжик.....
3-НФЛ - тоже поквартально здаются? или одна за год?Раз в год. Может вам уже налоговый кодекс почитать, раз уж вы взялись самостоятельно налоги рассчитывать? Небось по конструированию книжки то читаете...
Naaatta
Рыжик.....
так я с клиентов НДС не брал, даже в счетах написано "без НДС". был уверен что ИП без НДСТак это ваши проблемы, что не брали, теперь платите из своего кармана.
kir_sf
guru
даже в счетах написано "без НДС".Ну, если бы это было бы основанием не платить НДС то я бы тоже так делал. И не только я.
![:rofl:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/rofl.gif)
был уверен что ИП без НДСТак думает подавляющая доля населения. Но Вас это не спасет.
Незнание законов не освобождает ответственности
![:миг:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/wink.gif)
_konstruktor_
member
тоесть выходит:
1. раз откажут, то я остаюсь на ОСНО (до конца года) и должет выделять в счетах НДС?
2. до конца года должен ежеквартально сдавать 3-НДФЛ?
3. в начале следующего года НДС за весь год?
1. раз откажут, то я остаюсь на ОСНО (до конца года) и должет выделять в счетах НДС?
2. до конца года должен ежеквартально сдавать 3-НДФЛ?
3. в начале следующего года НДС за весь год?
Может вам уже налоговый кодекс почитать, раз уж вы взялись самостоятельно налоги рассчитывать? Небось по конструированию книжки то читаете...Это ты сильно сказала
![:agree:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/agree.gif)
Скоро там уже чую и до уголовного кодекса дойдет ))))
198 и 199 статьи
которые уплаченный тобой НДС зачесть не смогут. Или смогут? А, Наташа?Кир, я ж тебе ответила, да ты и сам знаешь - НДС берется к вычету на основании счетов-фактур, в которых выделен налог, а не на основании уплаты его контрагентом.
Выделение задним числом не предусмотрено.
Naaatta
Рыжик.....
М-дя...
1. Вы обязаны выставлять счета-фактуры с выделенным НДС. В счетах тоже выделяете.
2. 3-НДФЛ сдает раз в год - вы и то, что я пишу не читаете.... вот нафига я время трачу...
3. НДС уплачивается и декларируется поквартально.
Идите читайте кодекс, а потом спрашивайте или потратьте время и деньги на платную консультацию.
1. Вы обязаны выставлять счета-фактуры с выделенным НДС. В счетах тоже выделяете.
2. 3-НДФЛ сдает раз в год - вы и то, что я пишу не читаете.... вот нафига я время трачу...
3. НДС уплачивается и декларируется поквартально.
Идите читайте кодекс, а потом спрашивайте или потратьте время и деньги на платную консультацию.
_konstruktor_
member
спасибо за разъяснения.
я внимательно читаю, просто там сроки указаны были для ЕНВД, а делее речь пошла про ОСНО, они могут отличатся, вот и уточнил сроки сдачи отчетов)
я внимательно читаю, просто там сроки указаны были для ЕНВД, а делее речь пошла про ОСНО, они могут отличатся, вот и уточнил сроки сдачи отчетов)
_konstruktor_
member
и снова Доброго дня!
раз на УСН смогу перейти с того года, то нагуглил 145 статью (особождение он уплаты НДС),
могу ли я подать уведомление при том что доход за три мес, прошлого года (4й квартал) у меня мение 100 000р.
ед. что я не понял так это Ф.закон от 20.04.2014 который отменяет 6й абзац, этой статьи, тоесть я кроме выписки из банка, ничего прелоставлять не должен? при подаче этого уведомления
раз на УСН смогу перейти с того года, то нагуглил 145 статью (особождение он уплаты НДС),
могу ли я подать уведомление при том что доход за три мес, прошлого года (4й квартал) у меня мение 100 000р.
ед. что я не понял так это Ф.закон от 20.04.2014 который отменяет 6й абзац, этой статьи, тоесть я кроме выписки из банка, ничего прелоставлять не должен? при подаче этого уведомления
preventiva
member
Как уже сказали выше- у вас есть путь доплатить НДС самостоятельно и подать декларации 3НДФЛ, есть еще один выход- работать до конца года , как и сейчас. С нового года подать заявление на УСН, снятие с ЕНВД.
Ждать проверки налоговой, которой может не быть. Если вдруг проверка нагрянет, то вам доначислят НДС, вы тогда воспользуетесь как раз этой 145 статьей и выводами, сделанными Президиумом ВАС РФ в Постановлении N 3365/13 от 24 сентября 2013 г, где разрешается подать уведомление задним числом , правда после проверки.
Ждать проверки налоговой, которой может не быть. Если вдруг проверка нагрянет, то вам доначислят НДС, вы тогда воспользуетесь как раз этой 145 статьей и выводами, сделанными Президиумом ВАС РФ в Постановлении N 3365/13 от 24 сентября 2013 г, где разрешается подать уведомление задним числом , правда после проверки.
_konstruktor_
member
спасибо,
за прошлый год я уже все заплатил;
у меня "проблема" с этим годом, ибо суммы выросли, и платить снова со своего кармана ну не хочется;
закрыть/открыть ип, чтобы при открытии дать заявление на усн - не хочется (не нужно);
заявление (по 145 статье) уже отвез, приняли, сказали через неделю будет результат;
за прошлый год я уже все заплатил;
у меня "проблема" с этим годом, ибо суммы выросли, и платить снова со своего кармана ну не хочется;
закрыть/открыть ип, чтобы при открытии дать заявление на усн - не хочется (не нужно);
заявление (по 145 статье) уже отвез, приняли, сказали через неделю будет результат;
ТОП 5
1
2
3
4